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2018年铁山区发改物价局部门预算及“三公”经费公开说明

发布时间:2018-02-02  来源:  

一、基本情况
(一)部门主要职能(下设三个科室发改科、物价科、统计科)
1、拟订提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、区域发展规划和年度计划;受区政府委托,向区人民代表大会报告区国民经济和社会发展计划。

2、负责监测经济社会发展态势,研究全区经济运行;综合协调全区经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议。

3、组织实施省、市价格改革调整方案,落实价格调控目标,实施反价格垄断,落实价格调控措施。

4、加强价格监督检查,查处价格或收费的违法行为和案件,推行明码标价制度。健全价格举报制度,对群众和单位举报进行登记,依法查处,及时回复,维护国家利益,保护经营者和消费者的合法权益。

5、搜集、整理、提供全区性的基本统计资料,对全区国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;审定、管理、分布全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济、社会发展情况的统计公报。

6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理全区的统计数据库。建立健全统计工作网络。

(二)部门预算单位构成
铁山区发改局为一级行政预算单位。
(三)部门人员构成
铁山区发改局在职在编实有人数9人,其中:行政3人,事业6人。

二、收支预算情况

2018部门预算总收入151万元,皆为本级财政拨款(补助)收入151万元。与2016年相比,预算总收入增加6万元,增长4.13%。
   2018年部门预算总支出151万元,主要包括工资福利支出117万元,个人和家庭支出10.1万元,商品和服务支出23.9万元,项目支出0万元。2017年相比,预算总支出增加6万元,增长4.13%。
三、财政拨款(补助)预算安排情况
    2018年财政拨款(补助)预算数151万元安排情况如下:
   (一)基本支出151万元(其中,工资福利支出117万元,商品服务支出10.1万元,对个人和家庭补助支出10.1万元。),比2017年预算增加6万元,增长4.13%。本年机关运行经费主要用于日常办公、公务接待、会议、差旅等费用支出。

本年预算支出增长主要原因是:
1工资福利支出增加3万元。
2商品服务支出减少5.2万元。
3对个人和家庭补助支出减少3.8万元。

(二)项目支出02017一致。

(三)其他支出12万元。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款“三公”经费。

五、政府性基金财政拨款预算支出情况

本年未安排此项预算。
六、政府采购安排情况说明

本年未安排此项预算。
七、专业性名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 4.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 6.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 7.政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

2018年铁山区发改局部门预算表.xls